Не сдал нулевки
Гость
|
Всем здраствуйте. Такой вот вопрос. Я 2.03.2007 получил ИП, положил его на полочку и не вел никакой деятельности. Недавно открыл счет для безналичного расчета и ведения леятельности. Пошел в нологовую уведомлять об открытии счета, и узнал, что оказывается, что я должен был сдавать каждый квартал нулевки. И я не попадаю в этом году под УСН. Подскажите пожалуйста какой будет за это щтраф, в какой форме сдавать эти нулевки (2-НДФД, 3-НДФЛ или 4-НДФЛ ?), и как быть с системой налогообложения, 2 счета я уже выставил клиентам. За ответы заранее спасибо. |
||
|
|||
|
|||
- Нет новых сообщений
- Новые сообщения
- Новые сообщения [ Популярная тема ]
- Нет новых сообщений [ Популярная тема ]
- Новые сообщения [ Тема закрыта ]
- Нет новых сообщений [ Тема закрыта ]
- Объявление
- Прикреплен
Всего пользователей на форуме (за последние 15 мин): 241
из них
0 пользователей,
241 гость
Всего пользователей, читающих форум Налоги и бухучет:
0 пользователей,
24 гостя
Требуется:
Мда... Насчет УСН я знаю, что надо сразу при регистрации было подавать... видимо придется по общей схеме так что ищите бухгалтера...
smishlenniybum, Вы ИП без работников, да?
В каком Вы городе находитесь? Вы уверены, что ваша деятельность не попадает под ЕНВД?
Если Вы не попадаете под ЕНВД, то сейчас Вы являетесь плательщиком следующих налогов:
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- единый социальный налог (ЕСН);
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- фиксированные взносы в Пенсионный фонд.
Вот по ним и надо отчитываться
Декларации по НДФЛ и ЕСН сдаются один раз в год - до 30 апреля. Так что с этим Вы не опоздали.
По итогам 2007 года в отделение Пенсионного фонда нужно было подать сведения о своем стаже за 2007 г. В разных отделениях могут быть несколько разные требования о фомах. Обычно это АДВ-11 + копии платежных документов на уплату фиксированных взносов. Срок - 1 марта.
Опоздали с НДС. Декларации по НДС надо сдавать ежеквартально, до 20 числа месяца после окончания квартала. (Возможно, в прошлом году Вы должны были сдавать ежемесячно. Это зависит от суммы выручки).
Вы счета покупателям выставляли с НДС или без? И даты выставления счетов? Счета-фактуры выписывали?
Про штрафы за несданные вовремя декларации я писала.
Про НДС можно почитатьздесь.
Насчет бухгалтера. ИП не обязны вести бухучет. Они ведут книгу учета доходов и расходов (не совсем такую, как на упрощенке) - записывают доходы и расходы, таким образом формируют налоговую базу по НДФЛ и ЕСН.
Так что с точки зрения учета бухгалтер не нужен. Но вот насчет налогообложения и отчетности, в частности, особенности начисления НДС и подтверждения расходов первичными документами - тут много тонкостей.
Можно нанять меня, чтобы я научила этим тонкостям Вас. Тогда Вы сможете вести учет и сдавать отчетность самостоятельно. Можно не заниматься этим самостоятельно, а нанять бухгалтера. Но и в эотм случае Вы должны понимать, хотя бы в общем, сколько и в каких случаях платить налогов.
ЦитатаРаскрыть
ЕСН сдается один раз в квартал если не ошибаюсь...
Нахожусь я в Калининграде. Пока занимаюсь продажей компьютерных комплетующих по безналу.
В пенсионный я плачу раз в год за весь год. Платежки нужно в пенсионный показывать или в налоговую?
ЦитатаРаскрыть
Я извиняюсь, не совсем понял...
Про счета: Два счета выставили мне от 26 и 27 марта. Дата моих счетов таже. Сегодня тобишь 1 апреля я их оплатил. Поступления от покупателей пришли тоже сегодня. Когда сегодня оформлял платежное поручение, в графе "Наименование платежа" указал оплата по счету такому-то от такого-то числа за товар и НДС не предусмотрен, хотя если честно говоря я написал это на абум, т.к. точно етого не знаю :oops: :cry: :cry: Счета-фактуры не выписывал.... И выставлял походу тоже без НДС. Мой навар это разница в цене..
ЦитатаРаскрыть
Я извиняюсь как приобрести ету книгу или это обычная тетрадка с записями???? :oops:
Александр Хурматов,
ежеквартально по ЕСН отчитываются работодатели, за тот ЕСН, который они начисляют на зарплату своих работников.
ИП без работников на общей системе налогообложения отчитывается по ЕСН, который он начисляет на свои доходы, раз в год - до 30 апреля.
smishlenniybum,
копии платежек надо показывать в Пенсионный фонд. АДВ-11 - это название формы (отчета), который нужно сдать. Возможно (но я не гарантирую, в разных городах по-разному), если Вы придете в свой Пенсионный фонд с копиями своих платежек, паспортом и своим свидетельством о постановке на налоговый учет, нужный отчет они составят самостоятельно, а Вам останется только расписаться в нем.
Про НДС я уже написала. В счетах, которые Вы выставляете, Вы должны его указывать. По итогам квартала должны его уплачивать. Если не указали в счете покупателю НДС, все равно должны начислить и заплатить его.
Книгу учета доходов и расходов можно найти в интеренете. Или купить там же, где продаются бланки других бухгалтерских документов.
Я не могу рассказать Вам всего в рамках форума. Если Вы не хотите воспользоваться моим предложением, то читайте Налоговый кодекс. Главы о НДФЛ, ЕСН и НДС.
У общей системы налогообложения есть очень много нюансов. Ничего сложного, но о них надо знать.
Спасибо за ответы. Последний вопрос. Если я буду переделывать свидетельство, то смогу ли я сразу после переделки написать заявление на УСН?
Вы имеете в виду, если Вы сниметесь с учета как ИП, а потом зарегистрируетесь как ИП снова? Да, только подайте заявление об упрощенке вместе с документами на регистрацию.
А Вы уверены, что Вам нужна упрощенка? Если Ваши покупатели - юридические лица, которые сами платят НДС, то им выгоднее приобретать товары у плательщика НДС.
Вариант снизить налоги без "регистрации заново" - можно оформить освобождение от НДС (если Вы уверены, что хотите от него избавиться).